Faktúra č. DFŠ0143/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0143/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 17,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-41/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2025/151
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť