Faktúra č. DFŠ0143/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0143/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 137,02 €
  • Identifikácia objednávky: 165/2021/ŠJ, 14.04.22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť