Faktúra č. DFS0141/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0141/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Mlieko a mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 124,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141 SEM, 29.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť