Faktúra č. DFS0141/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0141/19
- Popis fakturovaného plnenia: Mlieko a mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 124,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141 SEM, 29.05.2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: