Faktúra č. DFS0141/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0141/15
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, cukor, múka
  • Dátum doručenia: 25.05.2015
  • Celková hodnota: 152,38 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 17/2015
  • Identifikácia objednávky: 137SEM,20.5.2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť