Faktúra č. DFŠ0138/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0138/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 155,22 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 123/2023/ŠJ, 17.05.23
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť