Faktúra č. DFŠ0137/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0137/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 47,38 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-35/2021
  • Identifikácia objednávky: 159/2020/ŠJ, 12.04.22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť