Faktúra č. DFŠ0133/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0133/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 12,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-41/2024
  • Identifikácia objednávky: 134/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť