Faktúra č. DFS0132/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0132/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zelenina
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 111,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
  • Identifikácia objednávky: 133 SEM, 23.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť