Faktúra č. DFŠ0131/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0131/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 2,27 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 156/2022/ŠJ, 08.04,22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť