Faktúra č. DFS0131/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0131/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Mlieko a mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 138,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132 SEM, 22.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť