Faktúra č. DFS0125/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0125/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 85,91 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 127 SEM, 16.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť