Faktúra č. DFS0122/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0122/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Ryža, muka, suché potraviny, strukoviny, pochutiny
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 160,42 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-18/2019
  • Identifikácia objednávky: 123 SEM, 13.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť