Faktúra č. DFŠ0120/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0120/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 70,27 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-33/21
  • Identifikácia objednávky: 115,120,126,136/2022/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť