Faktúra č. DFŠ0118/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0118/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zemiaky
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 73,43 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 137/2022/ŠJ, 31.03.22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť