Faktúra č. DFS0118/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0118/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemiaky, zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 128,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
  • Identifikácia objednávky: 119 SEM, 10.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť