Faktúra č. DFŠ0117/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0117/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 17,11 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 103/2023/ŠJ,27.04.23
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť