Faktúra č. DFS0117/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0117/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 120,99 €
  • Identifikácia objednávky: 118 SEM,7.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť