Faktúra č. DFS0115/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0115/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, múka, olej,mak,strukoviny, cestoviny
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 220,73 €
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 116 SEM,3.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť