Faktúra č. DFS0111/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0111/18
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 185,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 113 SEM,2.5.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť