Faktúra č. DFŠ0103/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0103/26
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.05.2026
  • Celková hodnota: 73,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 130/2026/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť