Faktúra č. DFS0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 206,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2019
  • Identifikácia objednávky: 104 SSEM,24.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť