Faktúra č. DFS0103/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0103/17
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, múka, kakao, hrach, cukrovinky
  • Dátum doručenia: 19.04.2017
  • Celková hodnota: 227,59 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 102 SEM,10.4.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť