Faktúra č. DFS0101/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0101/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 278,53 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 087SEM,29.3.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť