Faktúra č. DFS0097/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0097/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 106,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 098SEM,10.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť