Faktúra č. DFŠ0087/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0087/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 59,23 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 105/2022/ŠJ, 14.03.2022
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť