Faktúra č. DFŠ0086/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0086/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny /cestoviny, strukoviny, sirup, cukor, ryža.../
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 280,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 88/2019/ŠJ, 23.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť