Faktúra č. DFŠ0085/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0085/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maslo, mlieko, syr
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 48,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 87/2019/ŠJ, 22.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť