Faktúra č. DFŠ0084/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0084/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 17,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 11/2019
  • Identifikácia objednávky: 86/2019/ŠJ, 21.5.2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť