Faktúra č. DFS0084/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0084/18
  • Popis fakturovaného plnenia: olej,čokoláda na varenie,múka, cukor, ryža
  • Dátum doručenia: 05.04.2018
  • Celková hodnota: 264,94 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 084 SEM,27.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť