Faktúra č. DFS0071/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0071/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 229,73 €
  • Identifikácia zmluvy: 57/2018
  • Identifikácia objednávky: 051 SEM,27.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť