Faktúra č. DFŠ0068/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0068/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 24.02.2022
  • Celková hodnota: 52,93 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 80/2022/ŠJ, 21.02.22
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť