Faktúra č. DFS0065/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0065/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 15.07.2020
  • Celková hodnota: 73,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ-6/2020
  • Identifikácia objednávky: 065 SEM,14.7.2020
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť