Faktúra č. DFŠ0065/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0065/19
  • Popis fakturovaného plnenia: koreniny, ryža, sirup,cukor, ster.uhorky
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 118,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 67/2019/ŠJ,9.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť