Faktúra č. DFŠ0063/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0063/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina,, jablká
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 101,32 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 65/2019/ŠJ,8.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť