Faktúra č. DFS0062/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0062/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, cestoviny,čaj, horčica
  • Dátum doručenia: 13.07.2020
  • Celková hodnota: 91,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: VP 4/2020
  • Identifikácia objednávky: 063SEM,9.7.2020
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť