Faktúra č. DFS0061/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0061/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 94,80 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-14/2018
  • Identifikácia objednávky: 062 SEM, 12.03.19
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť