Faktúra č. DFS0054/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0054/19
  • Popis fakturovaného plnenia: cestoviny, múka, ryža
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 167,38 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-15/2018
  • Identifikácia objednávky: 056 SEM, 04.03.19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť