Faktúra č. DFS0053/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0053/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 120,16 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-14/2018
  • Identifikácia objednávky: 053 SEM, 01.03.19
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť