Faktúra č. DFS0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ku.prsia, stehná, rybie filé
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 219,48 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-13/2018
  • Identifikácia objednávky: 052 SEM, 27.02.19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť