Faktúra č. DFS0045/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0045/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nealkoholické nápoje
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 54,86 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-10/2018
  • Identifikácia objednávky: 046 SEM, 20.02.19
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť