Faktúra č. DFS0039/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0039/18
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 90,07 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2017
  • Identifikácia objednávky: 045 SEM,13.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť