Faktúra č. DFŠ0038/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0038/24
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 40,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: 31/2024/ŠJ, 07.02.24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť