Faktúra č. DFS0038/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0038/16
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina,bylinky
  • Dátum doručenia: 16.02.2016
  • Celková hodnota: 122,94 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 11/2015
  • Identifikácia objednávky: 045 SEM,15.2.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť