Faktúra č. DFS0037/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0037/26
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.03.2026
  • Celková hodnota: 61,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-37,38,39,40/2025
  • Identifikácia objednávky: SEM/2026/42
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť