Faktúra č. DFS0037/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0037/20
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 36,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 039 SEM,14.2.2020
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť