Faktúra č. DFS0037/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0037/17
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 07.02.2017
  • Celková hodnota: 66,22 €
  • Identifikácia zmluvy: 8/2016
  • Identifikácia objednávky: 037SEM,3.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť