Faktúra č. DFS0036/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0036/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 129,11 €
  • Identifikácia zmluvy: VP 7/2018
  • Identifikácia objednávky: 037 SEM,11.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť