Faktúra č. DFS0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zemiakový šalát
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 87,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 8/2018
  • Identifikácia objednávky: 036 SEM,7.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť