Faktúra č. DFS0033/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0033/19
  • Popis fakturovaného plnenia: víno, nealko
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 139,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 10/2018
  • Identifikácia objednávky: 034 SEM,6.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť