Faktúra č. DFS0031/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0031/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 120,52 €
  • Identifikácia zmluvy: VP 7/2018
  • Identifikácia objednávky: 032 SEM,6.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť